为提高集团经营效率,提升风险防控能力,根据集团年度审计计划安排,11月7日下午,集团召开股份公司应收账款专项审计结果反馈会。集团领导班子出席会议,集团审计中心、监督室、法务中心、财务部负责人及股份公司相关负责人参加会议。
会上,审计中心汇报了本次应收账款专项审计结果,从应收账款规模、项目状态、账龄分析、诉讼情况及以往巡察审计发现问题,对应收账款回收存在的问题提出意见和建议。
园林股份公司汇报了公司应收账款产生原因、管理措施,并表示接受审计建议,正视审计发现的问题,明确整改责任和目标要求。
会议对本次应收账款专项审计整改提出三点工作要求:
一是提高思想认识。充分认清当前面临的严峻形势,进一步强化使命意识和责任担当,成立以股份公司主要负责人为组长的催收专项行动组。
二是创新工作方法。坚持结果导向、成事为本的原则,借助国家化债契机,加强系统联动协作,抢抓四季度催收关键节点,一案一策实现精准催收。
三是强化责任考核。完善催收清欠奖惩机制,强化考核,严肃奖罚兑现,用好用足激励手段,强调催收清欠“第一责任人”意识。
本次专项审计结果反馈会提供了审计双方面对面沟通的平台,通过共同研究工作、解决实际问题,推动审计整改,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。下一步,集团审计中心将继续深化审计结果运用,不断推动集团全面高质量发展。