近日,苏州园林集团召开稽核审计委员会2024年第一次全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,对集团2023年内部审计工作进行总结分析,并就做好下一步审计工作进行安排部署。
会议强调了一要加强党对审计工作的领导,准确把握审计工作的方位、使命和要求,紧紧围绕服务中心大局,立足经济监督定位,聚焦主责主业,加强对重大举措、重要资金、重点项目的审计监督,加大对重点领域风险隐患的审计力度,促进企业发展质量和效益提升,积极做好审计监督与服务工作,落实审计整改,促进审计成果向管理成效转化。
二要推进审计监督与纪检监察等各类监督贯通协同,加强信息联动,提升监督质效,有效履行风险内控综合管理职责,推动公司风险内控体系建设运行,全力配合上级部门做好专项检查、专项审计、巡视巡察等审计检查工作,做到实时监控风险,及时发现问题,快速处理解决,实现“边审计、边整改、边提升”。
三要一体推进提示问题“上半篇”文章和审计整改“下半篇文章”,全力抓好审计整改工作。推动被审计单位深入查找机制性缺陷、制度性漏洞,把“当下改”和“长久立”结合起来,针对性制定整改措施,以整改成效提升审计监督实效,在加快推动园林集团高质量发展中更好发挥审计监督独特作用。